

{"id":10001,"date":"2022-12-20T08:15:24","date_gmt":"2022-12-20T11:15:24","guid":{"rendered":"https:\/\/siteshom.goias.gov.br\/controladoria\/modelo-de-capacidade-de-auditoria-interna-ia-cm\/"},"modified":"2024-11-22T14:34:43","modified_gmt":"2024-11-22T17:34:43","slug":"modelo-de-capacidade-de-auditoria-interna-ia-cm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/modelo-de-capacidade-de-auditoria-interna-ia-cm\/","title":{"rendered":"Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" id=\"\" class=\" size-full wp-image-9988\" title=\"\" src=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/banner-dec.jpg\" alt=\"\" width=\"1066\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/banner-dec.jpg 1920w, https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/banner-dec-300x71.jpg 300w, https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/banner-dec-1024x241.jpg 1024w, https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/banner-dec-768x181.jpg 768w, https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/banner-dec-1536x362.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 1066px) 100vw, 1066px\" \/><\/p>\n<p>A Controladoria-Geral do Estado de Goi\u00e1s (CGE) adota em sua atua\u00e7\u00e3o o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), uma ferramenta de gest\u00e3o com padr\u00f5es internacionais que agrega valor \u00e0 auditoria p\u00fablica. A metodologia visa promover melhorias nas atividades de auditoria e inspe\u00e7\u00e3o realizadas junto aos \u00f3rg\u00e3os estaduais, de forma a garantir a excel\u00eancia na entrega de servi\u00e7os do governo \u00e0 sociedade.<\/p>\n<p>O IA-CM \u00e9 uma ferramenta que identifica os fundamentos necess\u00e1rios para uma fun\u00e7\u00e3o de auditoria interna efetiva no setor p\u00fablico, um modelo composto de princ\u00edpios, pr\u00e1ticas e processos que podem ser aplicados globalmente. Al\u00e9m disso, estabelece os passos para que a auditoria interna possa progredir de um est\u00e1gio inicial para um est\u00e1gio mais forte e efetivo, geralmente associado a organiza\u00e7\u00f5es mais maduras e complexas.<\/p>\n<p>Desenvolvido em 2009 pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA), com apoio do Banco Mundial, o IA-CM compreende cinco n\u00edveis progressivos, nos quais s\u00e3o descritas as atividades de auditoria referentes \u00e0quele n\u00edvel. Os n\u00edveis s\u00e3o: 1 \u2013 inicial; 2 \u2013 infraestrutura; 3 \u2013 integrado; 4 \u2013 gerenciado; 5 \u2013 otimizado. A partir da implementa\u00e7\u00e3o de processos sustent\u00e1veis e institucionalizados em um determinado n\u00edvel, constr\u00f3i-se a funda\u00e7\u00e3o para que a atividade avance para o pr\u00f3ximo n\u00edvel.<\/p>\n<h2><strong>CGE Goi\u00e1s &#8211; N\u00edvel 2 do IA-CM<\/strong><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" id=\"\" class=\" size-full wp-image-9989\" title=\"\" src=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/MatrizdoIA-CM_2-4ec.jpg\" alt=\"\" width=\"911\" height=\"656\" srcset=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/MatrizdoIA-CM_2-4ec.jpg 1035w, https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/MatrizdoIA-CM_2-4ec-300x216.jpg 300w, https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/MatrizdoIA-CM_2-4ec-1024x737.jpg 1024w, https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/MatrizdoIA-CM_2-4ec-768x553.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 911px) 100vw, 911px\" \/><\/p>\n<p>Entre os dias 31\/8 e 2\/9 de 2022, a Controladoria recebeu uma comiss\u00e3o de revisores independentes do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que validaram o alcance do segundo n\u00edvel do grau de maturidade do IA-CM por parte da administra\u00e7\u00e3o estadual, atestando que a CGE Goi\u00e1s atendeu todos os macroprocessos chaves da atividade de auditoria interna (KPAs) do n\u00edvel 2 da matriz do modelo.<\/p>\n<p>A certifica\u00e7\u00e3o do n\u00edvel 2 foi entregue ao governador de Goi\u00e1s e \u00e0 CGE dia 17\/11\/2022 pelo Banco Mundial e Conaci.\u00a0Desde 2009, quando foi criado o modelo, nenhuma organiza\u00e7\u00e3o no mundo alcan\u00e7ou o n\u00edvel 5 da matriz.<\/p>\n<h2><strong>Saiba mais sobre o IA-CM<\/strong><\/h2>\n<p>O Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) para o setor p\u00fablico, desenvolvido em 2009 pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA) com apoio do Banco Mundial e atualizado em 2017, \u00e9 um framework internacionalmente reconhecido que identifica os fundamentos necess\u00e1rios para uma auditoria interna efetiva, de modo a atender \u00e0s necessidades da administra\u00e7\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o e \u00e0s expectativas profissionais da fun\u00e7\u00e3o. \u00c9 um modelo universal baseado em pr\u00e1ticas l\u00edderes que podem ser aplicadas globalmente. O IA-CM se presta a ser uma ferramenta estrat\u00e9gica, uma estrutura para autoavalia\u00e7\u00e3o e avalia\u00e7\u00f5es externas e um roteiro para melhoria e desenvolvimento ordenados.<\/p>\n<p>O modelo est\u00e1 estruturado em uma matriz, denominada, Matriz de 1 P\u00e1gina, com cinco n\u00edveis de maturidade, seis elementos de auditoria e 41 macroprocessos (KPA \u2013 key process areas) vinculados. Cada macroprocesso possui um objetivo espec\u00edfico e identifica as atividades essenciais que devem ser colocadas em pr\u00e1tica e sustentadas. Para alcan\u00e7ar um n\u00edvel de maturidade \u00e9 necess\u00e1rio que todos os macroprocessos do mesmo n\u00edvel estejam implementados (institucionalizados), o que representa estar na cultura da unidade de auditoria interna.<\/p>\n<p>O IA-CM \u00e9 atualmente a ferramenta estrat\u00e9gica nacional recomendada aos membros do Conaci, com o objetivo de fortalecer a atividade de auditoria interna governamental no Brasil, mediante a parceria institu\u00edda desde 2014 entre o Conaci e o Banco Mundial.<\/p>\n<h2><strong>Documentos e legisla\u00e7\u00e3o (links):<\/strong><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2024\/11\/Plano_de-Negocios_CGE_-2024-2027.pdf\">Plano de Neg\u00f3cios 2024-2027<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2024\/11\/Planejamento_-Estrategico_CGE_-2024-2027.pdf\"><strong>Planejamento Estrat\u00e9gico (PE);<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/programa-de-compliance-publico-do-governo-de-goias\/\">Programa de Compliance P\u00fablico do Estado de Goi\u00e1s (PCP)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/plano-operacional-das-acoes-de-controle\">Plano Operacional das A\u00e7\u00f5es de Controle (Poac)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a id=\"\" title=\"\" href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/1-Relatorio_Conaci_Validacao_IACM_CGE-GO-d4f.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Relat\u00f3rio 2022 do Conaci &#8211; Valida\u00e7\u00e3o do IA-CM na CGE-GO\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/2_Sequencia_de_Auditoria-53d.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sequ\u00eancia do Processo de Auditoria de Conformidade com modelos<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a id=\"\" title=\"\" href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/3-LeiOrdinaria18.441InstituioquadropermanentedaCGE-GO-e74.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Lei Ordin\u00e1ria n\u00ba 18.441\/2014 (Institui o quadro permanente da CGE-GO)<\/strong> <\/a><\/p>\n<p><strong><a id=\"\" title=\"\" href=\"https:\/\/legisla.casacivil.go.gov.br\/api\/v2\/pesquisa\/legislacoes\/106749\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lei Ordin\u00e1ria n\u00ba 21.792\/2023 (Estabelece a organiza\u00e7\u00e3o administrativa b\u00e1sica<br \/>\ndo Poder Executivo e d\u00e1 outras provid\u00eancias) <\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a id=\"\" title=\"\" href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/5-LeiOrdinaria20.986-21-03c.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lei Ordin\u00e1ria n\u00ba 20.986\/2021 (Lei Org\u00e2nica CGE-GO) <\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a id=\"\" title=\"\" href=\"https:\/\/legisla.casacivil.go.gov.br\/pesquisa_legislacao\/108402\/decreto-10391\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto n\u00ba 10.391\/2024 (Regulamento da CGE) <\/a><\/strong><\/p>\n<p><a id=\"\" title=\"\" href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2024\/09\/SEI_GOVERNADORIA-64320352-Portaria.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Portaria CGE n\u00ba 163\/2024 (Estrutura as A\u00e7\u00f5es de Controle)<\/strong> <\/a><\/p>\n<p><a id=\"\" title=\"\" href=\"https:\/\/goias.gov.br\/controladoria\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2022\/12\/9-781.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Portaria CGE n\u00ba 135\/2024 (Plano de Desenvolvimento Profissional)<\/strong> <\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/iiabrasil.org.br\/\/ippf\/codigo-de-etica\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">C\u00f3digo de \u00c9tica (Institute of Internal Auditors \u2013 The IIA)<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Controladoria-Geral do Estado de Goi\u00e1s (CGE) adota em sua atua\u00e7\u00e3o o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), uma ferramenta de gest\u00e3o com padr\u00f5es internacionais que agrega valor \u00e0 auditoria p\u00fablica. 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